萍乡市麻山中学2026年单位预算
目 录
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 萍乡市麻山中学2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 萍乡市麻山中学 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、单位主要职责
萍乡市麻山中学是一所区直普通高中学校,主要职责:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规、贯彻执行上级的各项规章制度,进行普通高中文化教育;
2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、开展爱国主义教育、安全教育、艺美教育、劳动等教育,创新教育模式,提升学校教育教研能力和水平;
4、培养专业扎实、师德优秀的教师队伍,提升师资水平,保障学校教育与社会主义新时代要求一致;
5、专注培养具备一定素质和道德品质优秀的合格毕业生,为社会主义建设和国家可持续发展培养有生力量和合格人才;
6、传承民族文明和传统文化,创新发展民族文化,促进社会主义精神文明建设,促进民族团结,社会和谐,中华振兴。
7、办好思政课,全面贯彻党的教育方针,解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。
8、开展军事教育,坚持党对军队的绝对领导,为强国兴军服务,立德树人,为战育人,培养德才兼备的高素质、专业化人才,为祖国统一储备后备力量。
9、加强家庭、社会协调和联系,促进教育平衡发展,促进社会公平公正,促进社会文明提高和社会和谐。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:萍乡市麻山中学,无下属二级机构。
本单位内设科室7个,分别为:行政办、政工处、教务处、科研处、总务处、团委、工会。
编制人数小计180人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数174人,全部补助事业编制人数174人,自收自支编制人数0人。实有人数小计220人,其中:在职人数小计174人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数174人,全部补助事业在职人数174人。离休人数小计0人,退休人数小计42人,退职人员0人,遗属人数4人。在校学生2289人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 萍乡市麻山中学2026年单位预算表
| 收支预算总表 |
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
2,807.37 |
教育支出 |
4,071.37 |
| (一)一般公共预算收入 |
2,807.37 |
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| (二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
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| (三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
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| 二、教育收费资金收入 |
0.00 |
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| 三、事业收入 |
1,264.00 |
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| 四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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| 六、上级补助收入 |
0.00 |
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| 七、其他收入 |
0.00 |
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| 本年收入合计 |
4,071.37 |
本年支出合计 |
4,071.37 |
| 八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 九、上年结转(结余) |
0.00 |
|
|
| 收入总计 |
4,071.37 |
支出总计 |
4,071.37 |
| 单位收入总表 |
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
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单位:万元 |
| 单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
| 小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 萍乡市麻山中学 |
4,071.37 |
0.00 |
2,807.37 |
2,807.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 单位支出总表 |
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
|
单位:万元 |
| 支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
4,071.37 |
4,071.37 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
4,071.37 |
4,071.37 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
4,071.37 |
4,071.37 |
0.00 |
| 2050204 |
高中教育 |
4,071.37 |
4,071.37 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表
|
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
|
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
| 一、本年收入 |
2,807.37 |
教育支出 |
2,807.37 |
2,807.37 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 |
2,807.37 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
|
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|
| 国有资本经营预算收入 |
0.00 |
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| 二、上年结转 |
0.00 |
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| 一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
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| 政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
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|
| 收入总计 |
2,807.37 |
支出总计 |
2,807.37 |
2,807.37 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表
|
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
|
单位:万元 |
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
2,807.37 |
2,807.37 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
2,807.37 |
2,807.37 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
2,807.37 |
2,807.37 |
0.00 |
| 2050204 |
高中教育 |
2,807.37 |
2,807.37 |
0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
|
单位:万元 |
| 支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
2,807.37 |
2,714.36 |
93.01 |
| 301 |
工资福利支出 |
2,705.05 |
2,705.05 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
911.42 |
911.42 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
1,080.53 |
1,080.53 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
318.71 |
318.71 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.45 |
135.45 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
168.19 |
168.19 |
0.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
93.01 |
0.00 |
93.01 |
| 30228 |
工会经费 |
65.54 |
0.00 |
65.54 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
27.48 |
0.00 |
27.48 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
| |
|
|
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| 财政拨款“三公”经费支出表 |
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
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|
单位:万元 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 填报单位:202007萍乡市麻山中学 |
|
|
单位:万元 |
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 萍乡市麻山中学2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年萍乡市麻山中学收入预算总额为4071.37万元,较上年预算安排减少320.57万元;本年收入合计4071.37万元,较上年预算安排增加减少320.57万元;包括:财政拨款收入2807.37万元,较上年预算安排减少93.77万元;事业收入1264.00万元,较上年预算安排增加减少226.8万元。
(二)支出预算情况
2026年萍乡市麻山中学支出预算总额为4071.37万元,较上年预算安排减少320.57万元。
按支出项目类别划分:基本支出4071.37万元,较上年预算安排增加减少320.57万元。
按支出功能科目划分:教育支出4071.37万元,较上年预算安排减少320.57万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2705.05万元,较上年预算安排减少82.94万元;商品和服务支出1283.81万元,较上年预算安排减少303.79万元;对个人和家庭的补助9.30万元,较上年预算安排增加0.95万元;资本性支出73.20万元,较上年预算安排增加65.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年萍乡市麻山中学财政拨款支出预算总额2807.37万元,较上年预算安排减少93.77万元。
按支出功能科目划分:教育支出2807.37万元。
按支出项目类别划分:基本支出2807.37万元,项目支出0.00万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2705.05万元,商品和服务支出93.01万元,对个人和家庭的补助9.30万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额275.50 万元,其中: 政府采购货物预算 154.50 万元, 政府采购工程预算 23.00 万元, 政府采购服务预算 98.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0元。
(九)项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年萍乡市麻山中学财政拨款"三公"经费安排0.00万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无此项支出。
公务接待0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无此项支出。
公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无此项支出。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)万元,主要原因是:本单位无此项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。